内部控制|42烟台园城黄金
志志谈职场
2024-08-07 18:18:19
公司名称:
烟台园城黄金股份有限公司
内控审计的会计师事务所:
和信会计师事务所
导致否定意见的事项:
1. 公司于2024年4月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》(证监立案字0042024006号),涉嫌信息披露违法违规。与信息披露相关的内部控制存在重大缺陷。
2. 公司董事长牟赛英于2023年6月至10月期间,分别先后兼任公司副总裁、董事会秘书以及财务总监相关职位,公司的治理结构存在内部控制缺陷。
3. 公司对外披露的2023年度业绩预告中包含部分酒水业务的收入及利润,2023年度报告中将本期与酒水饮料业务相关的营业收入、营业成本进行了调整,对2023年度净利润预计差异大,且盈亏性质发生变化。与信息披露相关的内部控制存在重大缺陷。
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木子木子木子
这波操作可真“醉人”,业绩预告的酒香浓,年报一出变调酒,利润差异大得惊人。水井坊是真会玩,这会计账本翻得,比调酒还艺术
遇见苏璎
园城黄金这波操作真是让人大跌眼镜,业绩预告玩变脸,信息一变再变,诚信去哪儿了?这不是拿股民当猴耍吗?
江陈
这波操作,园城黄金真是“酒”后吐真言,业绩预告喝高了,年报一出才清醒,调整力度大到惊人啊